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Oracle 1z1-408 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Thema 1: Konzerninterne Verrechnungen und Kontenabstimmung | 15% | - Abstimmung konzerninterner Vorgänge - Konfiguration von Verrechnungskonten und zugehörigen Regeln - Automatische Abstimmung und Eliminierungsbuchungen |
| Thema 2: Konsolidierung und Abschlussverfahren | 15% | - Periodenabschluss und Jahresabschlussarbeiten - Währungsumrechnung und Neubewertung - Konsolidierungsmethoden und Eliminierungsbuchungen |
| Thema 3: Verarbeitung von Buchungen | 20% | - Wiederkehrende Buchungen, Verrechnungsbuchungen und Stornobuchungen - Import und Prüfung von Buchungsdaten - Erstellen, Genehmigen und Buchen von Einträgen |
| Thema 4: Kontenplan | 20% | - Regeln zur bereichsübergreifenden Validierung und Berechtigungen für Kontenbereiche - Gestaltung und Konfiguration der Kontenplanstruktur - Wertemengen, Kontenbereiche und Zuordnungsmerkmale |
| Thema 5: Bücher und buchhalterische Konfigurationen | 20% | - Buchhaltungsperioden und Periodenverwaltung - Festlegen von Büchern, Buchergruppen und Berichtswährungen - Währungen und Umrechnungsregeln |
| Thema 6: Berichterstellung und Analyse | 10% | - Kontenprüfung und Saldenanalyse - Finanzberichterstellung mithilfe von OTBI und Smart View - Saldenlisten und Auswertungswerkzeuge |
Oracle Fusion Financials: General Ledger 2014 Essentials 1z1-408 Prüfungsfragen mit Lösungen
Frage #1
Your new accountants have been making mistakes in reconciling accounts assigned to them. Yourbalances have either spiked or dropped 30-40% every period due to human error. This causes delays in reconciliation.
What feature can you use to be proactively notified of account anomalies in a more timelymanner?
A. Smart View
B. Account Monitor
C. Account Inspector and its charts
D. Financial Reports with Embedded charts
Frage #2
Your company wants to change the Cumulative Translation Adjustment (CTA) account to record gains/losses from varying currency rates.
What steps must you perform to achieve this objective without causing data corruption?
A. Purge all translated balances, change the CTA account in the Ledger page, and rerun Translation for all periods required.
B. Query the Translation journals and delete all of them, then change the CTA account in the Ledger page, and rerun Translation for all periods required.
C. Open the Ledgers page and update the CTA account and then rerun Translation for all periods required. The system will automatically update the translated balances.
D. Define a new ledger and accounting configuration. The CTA account cannot be updated after the ledger has been in use.
Frage #3
Which repot show you differences between your subledger balances and General Ledger balances?
A. Payables to Ledger Reconciliation Report and the Receivables to Ledger Reconciliation Report
B. Payables and Receivables Aging Reports with the General Ledger Trial Balance report
C. Payables Trial Balance, Receivables Trial Balance, and General Ledger Trial Balance reports
D. General Ledger Financial Statements and the Accounts Payable and Accounts Receivables Invoice Registers
Frage #4
You are reconciling your Payables the Receivables balances against the General Ledger. You are using the Payables to Ledger Reconciliation report. You notice discrepancies between thebalances in the subledgers, subledger accounting, and general ledger.
Which three factors are responsible for these out-of-balance situations?
A. Period Close processes,such as Revaluation, Translation, and Consolidation have not beenperformed yet
B. Subledger transactions have been accounted and transferred to General Ledger but have not been posted.
C. All sub ledger transactions have been entered but do not have complete accounting.
D. There were manually entered journals against the Payables and Receivables accounts that were posted in General Ledger.
E. Intercompany transactions have not been fully processed.
Frage #5
You want to monitor the dose process of all your financial subledgers and ledgers.
How can you quickly obtain this information?
A. Use the Manage Accounting Periods page to view the status of all subledgers and ledgers.
B. Use Close Monitor in General Accounting Dashboard.
C. Run Closing Status reports.
D. Access each subledgers' calendar and General Ledger's Manage Accounting Periods page to view the status of each period.
Fragen und Antworten:
| Frage #1 Antwort: A | Frage #2 Antwort: C | Frage #3 Antwort: A | Frage #4 Antwort: A,B,E | Frage #5 Antwort: C |







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